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Evaluación Sistema Control Interno Contable 2022
Tipo de documento
No disponible
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Expedición: 06/07/2023

Descripción
Informe Auditoría Interna Proceso Gestión de la Operación Renovaciones de Licencia
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 06/07/2023

Descripción
Informe de Auditoría Interna Proceso Gestión Financiera
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 06/07/2023

Descripción
Informe Auditoría Interna Seguridad y Privacidad de la Información
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 06/07/2023


Descripción
Informe Final Auditoría Delegada para el Control
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 06/07/2023

Descripción
Informe Final de Auditoría de Gestión PQRSD 2019, 2020 y Primer Semestre 2021
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 06/07/2023

Descripción
Plan Anual de Auditoria Vigencia 2022
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 06/07/2023


Descripción
EMPRESAS BLINDADORAS - Actualización 29 de junio de 2023
Tipo de documento
No disponible
Fechas
Expedición: 29/06/2023


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Se encontraron 5287 resultados
PROCEDIMIENTO ELABORACION Y SEGUIMIENTO A PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN Vr8

PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO FISCALIZACIÓN CUOTA DE CONTRIBUCIÓN

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE ADQUISICIONESPARA LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS YIC

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CAMBIO SOBRE LA CONFIGURACIÓN RESPECTO A LOS SERVICIOS TIC

Procedimiento Gestión de Incidentes Respecto a los Servicios TIC

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Procedimiento Gestión de Mantenimiento de los Servicios TIC

PROCEDIMIENTO GESTION DE QUEJAS A TRAVES DEL SISTEMA ORFEO

PROCEDIMIENTO INDICADORES DE GESTIÓN VR6